目录
第一部分 那曲市委统战部概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分 那曲市委统战部2018年度部门决算明细表
一、收支决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算相关经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收支决算表
第三部分 那曲市委统战部2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 那曲市委统战部概况
一、部门职责
(一)全面正确贯彻执行党中央、国务院和自治区关于民族、宗教工作路线、方针、政策;贯彻执行《民族区域自治法》、国务院颁发的《宗教事务条例》、西藏自治区《宗教事务条例》办法(试行)及有关措施条例、法规;保障少数民族的合法权益;起草地方性民族、宗教法规草案和政策规定并负责督促检查、宣传教育和贯彻落实。
(二)参与制定本地区少数民族地区经济、文化、教育、科技、卫生、体育等事业发展的方针、政策和规划;协同市财政局监督检查少数民族发展资金落实,申报项目工作。
(三)负责指导宗教团体依法依章组织开展活动,支持宗教团体加强自身建设,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义教育和法制宣传教育,组织开展维护祖国统一和民族团结的自我教育活动,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。
(四)研究提出协调民族、宗教关系的工作建议,协调处理民族、宗教关系中的重大事项,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展,维护祖国统一。配合专门机关、揭露打击达赖集团等境内外敌队势力危害国家安全及社会稳定破坏活动。
(五)负责指导管理区内社会宗教工作,拟订其相应的管理规定并监督实施。指导管理社会流散僧尼、宗教用品工作,研究制订其相应管理规定,并监督实施。
(六)制定全市民族宗教事务的地方性法规并指导组织实施;负责组织开展民族宗教工作调研。负责民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作,承办全市民族团结进步表彰活动。
(七)负责指导全地区宗教活动场所登记管理,年检及寺庙定编工作,依法负责藏传佛教活动转世的有关工作。
(八)协助地区文化广播电影电视局做好寺庙文物管理工作。
(九)指导各县、区民族宗教部门的业务工作;负责寺庙民管会成员及社会流散僧尼管理培训工作。
(十)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、那曲市委统战部机构设置情况
我部隶属行政单位,核定编制共计32名。 机关内事业编制6名(其中机关后勤服务事业编制2名)。
内设8个科(室),科室分别:办公室、统战科、宗教科、归国藏胞接待办、综合科、巡查科、机关后勤服务中心、宣教科。
现有干部职工总数32名(其中:行政编制实有人数22人,事业编制实有人数5人,机关工人4人,公益性岗位1人),我部财政认可三两越野车。
第二部分 那曲市委统战部2018年度决算明细表
第三部分 那曲市委统战部2018年度决算情况说明
一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明
2018年公共财政预算拨款上年结转结余113.00万元,本年公共财政预算拨款收入1288.48万元,本年公共财政预算拨款支出1371.54万元,年末公共财政预算拨款结转结余29.93万元。
二、2018年度一般公共预算收入情况说明
2018年财政拨款1288.48万元。
三、2018年度一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出1371.54万元,基本支出1132.82万元,项目支出238.72万元。
四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算支出1371.54万元,基本支出1132.82万元,占总支出的88%其中:其中:人员经费为971.67万元,日常公用经费为161.15万元。项目支出238.72万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2018年我部公共预算基本支出分为三个部分支出,工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出和资本性支出。工资福利支出为968.02万元,商品服务支出为7.75万元,对个人家庭补助支出3.66万元。其中 工资福利支出明细为:基本工资591.12万元、津贴补贴12.38万元、奖金:48.44万元、、伙食补助费20.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费125.25万元、职工基本医疗保险缴费53.32万元、其他社会保障缴费(生育保险、工伤保险等)5.23万元、住房公积金62.29万元,其他工资福利支出44.29万元。商品和服务支出明细为:办公费7.75万元、电费8.16万元、邮电费14.79万元、差旅费11.32万元、培训费59.68万元、公务接待费0.96万元、会议费3.39万元、公务用车运行维护费24.39元、其他商品和服务支出13.51。对个人和家庭的补助支出明细为:生活补助3.65万元、资本性支出为3.19万元,其中办公设备购置费3.19万元。
五、2018年度“三公”经费预决算情况说明
那曲市统战部2018年“三公”经费情况表
单位:万元
项目 | 预算数 | 决算数 | 备注 |
合计 | 33.6 | 34.91 | |
1.因公出国(境)费 | 0 | 0 | |
其中:(1)因公出国(境)团组数 | - | 0 | |
(2)因公出国(境)团人数 | - | 0 | |
2.公务接待费 | 1.5 | 1.1 | |
其中:(1)公务接待的批次 | - | 3 | |
(2)公务接待的人数 | - | 30 | |
3.公务用车经费 | 32.1 | 33.81 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 32.1 | 33.81 | |
(2)公务用车购置数 | - | ||
(3)公务用车保有量 | - | 3 |
1. 我部“三公”经费包含公务用车运行维护费和接待费没有出国经费的发生。2018年我部公务用车有3辆,公务用车运行维护费为33.81万元
2. 2018年我部公务接待费1.1万元.
六、2018年度机关运行情况说明
(一)2018年我部履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计1371.54万元。其中,基本支出1132.82万元,项目支出238.72万元
(二)机关运行经费预算的内容
基本支出,基本工资591.12万元、津贴补贴12.38万元、奖金:48.44万元、、伙食补助费20.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费125.25万元、职工基本医疗保险缴费53.32万元、其他社会保障缴费(生育保险、工伤保险等)5.23万元、住房公积金62.29万元,其他工资福利支出44.29万元。商品和服务支出明细为:办公费7.75万元、电费8.16万元、邮电费14.79万元、差旅费11.32万元、培训费59.68万元、公务接待费0.96万元、会议费3.39万元、公务用车运行维护费24.39元、其他商品和服务支出13.51。对个人和家庭的补助支出明细为:生活补助3.65万元、资本性支出为3.19万元,其中办公设备购置费3.19万元。
七、政府采购情况说明
2018年我部无政府采购支出。
八、国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,我部共有车辆4辆,其中,地级干部用车1辆、公务用车4辆;单位价值无200万元以上大型设。
九、重点、重大项目信息
2018年市委统战部无重点、重大项目。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、财政补助收入:指市级财政当年拨付的资金。
三、三公经费:是指市级财政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
四、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
五、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本必支出。
六、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业上面的支出。
十、行政单位医疗:指财政集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。
十一、公务员医疗补助:指财政集中安排的公务员医疗补助经费。
十二、住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、机关运行经费安排情况。机关运行经费是指我局的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。
十四、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。