目录
第一部分 那曲市(物流中心管理局)概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 那曲市(物流中心管理局)2018年度部门决算明细表
一、 收支决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算相关经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表
第三部分 那曲市(物流中心管理局)2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 那曲市(物流中心管理局)概况
一、部门决算单位构成
那曲市(物流中心管理局)2018年度部门决算编制范围的单位包括办公室、企业管理科、规划建设科和招商信息服务中心部门。
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责。
负责物流中心生产加工和生活区的总体规划及规划方案的组织实施及区域内土地征用和使用管理,承担物流中心生产加工区招商工作、协调工商税务金融等部门在物流总新生产加工区域内配置铺助功能,协调物流中心生产加工区域内企业行政管理部门的事务性管理,负责物流中心生产加工区及生活区建设过程中形成的国有资产所有权代表和经营状况监控与管理,承办地委、行署交办的其他事项。
(二)部门机构设置。
我单位由办公室、企业管理科、规划建设科和招商信息服务中心四个科室组构成,下没有二级部门。
第二部分 那曲市(物流中心管理局)2018年度决算明细表
第三部分 那曲市(物流中心管理局)2018年度决算情况说明
一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明
我局2018年安排预算收入6156.7万元,支出6088.56万元。其中人员支出585.467778万元,公用支出52.88万元,对个人和家庭补助支出9.26万。年末收入6173.98万元,支出6088.56万元,收入全为财政拨款收入,支出分基本支出638.34万元(收入里包含上年结转的17.28万元)。
二、2018年度一般公共预算收入情况说明
我局2018年安排预算收入6156.7万元,(收入里包含上年结转的17.28万元)。
三、2018年度一般公共预算支出情况说明
2018年收入支出为6156.7万元,均为财政预算拨款收入,其中基本支出638.34万元。基本支出638.34万元与2017年的收入677.6000万元相比基本支出增加万元,增加比例为-0.06%。
四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
本年基本支出6088.56元,工资福利支出400.26元占基本支出的7%;对个人和家庭补助支出9.26元占基本支出的0.00%;商品和服务支出52.88元占基本支出的1%.
(三)财政拨款支出决算具体情况
2018年安排预算收入6156.7万元,支出6088.56万元。其中人员支出585.467778万元,公用支出52.88万元,对个人和家庭补助支出9.26万。年末收入6173.98万元,支出6088.56万元,收入全为财政拨款收入,支出分基本支出638.34万元(收入里包含上年结转的17.28万元)。
本年基本支出6088.56元,工资福利支出400.26元占基本支出的7%;对个人和家庭补助支出9.26元占基本支出的0.00%;商品和服务支出52.88元占基本支出的1%.
2018年印刷费与2017年相比减少0.483元,减少比率16.77%,主要原因是我局报了2018年压缩对招商用的宣传材料支出。
五、2018年度“三公”经费预决算情况说明
那曲市(物流中心管理局)年“三公”经费情况表
单位:万元
项 目 | 2017年 | 2018年 | 18年比17年增减差异(+-) | |
预算 | 19 | 18.9 | -0.1 | |
公务接待 | 1 | 0.9 | -0.1 | |
公车运行维护费 | 18 | 18 | 0 | |
出国(出境)费用 | ||||
决算(收支) | 18.07 | 18.9 | 0.83 | |
公务接待 | 0.0700 | 0.9 | 0.83 | |
公车运行维护费 | 18.00 | 18.00 | 0 | |
出国(出境)费用 | ||||
项 目 | 2017年 | 2018年 | 18年比17年增减差异(+-) | |
预算 | 19 | 18.9 | -0.1 | |
公务接待 | 1 | 0.9 | -0.1 | |
六、2018年度机关运行情况说明
(一)2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计6088.56万元。其中,基本支出 638.34万元,一般行政管理项目支出 487.62 万元。
(二)机关运行经费预算的内容
2018年度我局机关运行经费支出638.34万元。其中:我局机关工资福利支出585.41万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费、住房补贴、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等;我局机关商品和服务支出52.88万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等;
七、政府采购情况说明
2018年我局采购公车50万元。
八、国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,流动资产899.16764元,固定资产163.83907元。
九、重点、重大项目信息
2018年度我局没有安排政府性基金预算支出,不存在政府性债务。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入。
三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、财政事务:指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。
五、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。